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I. 歳出予算額 補正予算の状況 [補正予算額(絶対値)が大きな順番で表示] (移動する)
II. 歳出予算額 [当年度の歳出予算額が大きな順番で表示] (移動する)
III. 歳出予算額 [前年比の金額差が大きな順番で表示] (移動する)
IV. 歳出予算額 [所管別 直近5年間の推移] (移動する)
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I. 歳出予算額 補正予算の状況 [補正予算額(絶対値)が大きな順番で表示] ※今回成立分のデジタル庁所管の補正予算はありません |
[単位:百万円] | ||||
費目名称 | 当初予算 | [今回成立分] 補正予算 第1号 |
補正予算 第2号 |
補正予算 第3号 |
総額 |
総額 | 472,026 | 0 | 472,026 |
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II. 歳出予算額 [当年度の歳出予算額が大きな順番で表示] *2022年度(令和4年度):補正予算第1号 *2021年度(令和3年度):補正予算第1号 |
[単位:百万円] | |||
所管名称 | 当年度 2022年度 (令和4年度) |
前年度 2021年度 (令和3年度) |
前年度比 | 前年度比(%) |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 460,053 | 118,781 | +341,272 | +287.3% |
デジタル庁共通費 | 10,138 | 3,983 | +6,155 | +154.5% |
デジタル社会形成推進費 | 1,835 | 11,485 | -9,650 | -84.0% |
総額 | 472,026 | 134,249 | +337,777 | +251.6% |
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III. 歳出予算額 [前年比の金額差が大きな順で表示] *2022年度(令和4年度):補正予算第1号 *2021年度(令和3年度):補正予算第1号 |
[単位:百万円] | |||
所管名称 | 当年度 2022年度 (令和4年度) |
前年度 2021年度 (令和3年度) |
前年度比 | 前年度比(%) |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 460,053 | 118,781 | +341,272 | +287.3% |
デジタル社会形成推進費 | 1,835 | 11,485 | -9,650 | -84.0% |
デジタル庁共通費 | 10,138 | 3,983 | +6,155 | +154.5% |
総額 | 472,026 | 134,249 | +337,777 | +251.6% |
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IV. 歳出予算額 [全費目 過去5年間の推移] *2022年度(令和4年度):補正予算第1号 *2021年度(令和3年度):補正予算第1号 *2020年度(令和2年度):補正予算第3号 *2019年度(令和元年度):補正予算第1号 *2018年度(平成30年度):補正予算第2号 |
[単位:百万円] | ||||
所管名称 | 当年度 2022年度 (令和4年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2019年度 (令和元年度) |
2018年度 (平成30年度) |
情報通信技術調達等適正・効率化推進費 | 460,053 | 118,781 | 0 | 0 | 0 |
デジタル庁共通費 | 10,138 | 3,983 | 0 | 0 | 0 |
デジタル社会形成推進費 | 1,835 | 11,485 | 0 | 0 | 0 |
総額 | 472,026 | 134,249 | 0 | 0 | 0 |