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I. 歳出予算額 補正予算の状況 [補正予算額(絶対値)が大きな順番で表示] (移動する)
II. 歳出予算額 [金額が大きな順番で表示] (移動する)
III. 歳出予算額 [前年比の金額差が大きな順番で表示] (移動する)
IV. 歳出予算額 [所管別 直近5年間の推移] (移動する)
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I. 歳出予算額 補正予算の状況 [補正予算額(絶対値)が大きな順番で表示] | ||||
費目名称 | 当初予算 | [今回成立分] 補正予算 第1号 |
総額 | |
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費 | 0 | 1,120,000 | 1,120,000 | |
予備費 | 500,000 | 400,000 | 900,000 | |
国債費 | 24,339,285 | 6,994 | 24,346,279 | |
その他 | 6,329,553 | 0 | 6,329,553 | |
総額 | 31,168,838 | 1,526,994 | 32,695,832 |
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I. 歳出予算額 [金額が大きな順で表示] *2022年度(令和4年度):補正予算第1号 *2021年度(令和3年度):補正予算第1号 |
[単位:百万円] | |||
所管名称 | 当年度 2022年度 (令和4年度) |
前年度 2021年度 (令和3年度) |
前年度比 | 前年度比(%) |
国債費 | 24,346,279 | 24,705,123 | -358,844 | -1.5% |
新型コロナウイルス感染症対策予備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | +0 | +0.0% |
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費 | 1,120,000 | 0 | +1,120,000 | NA |
予備費 | 900,000 | 500,000 | +400,000 | +80.0% |
国税庁共通費 | 555,549 | 561,798 | -6,249 | -1.1% |
財務本省共通費 | 216,824 | 101,635 | +115,189 | +113.3% |
国家公務員共済組合連合会等助成費 | 84,997 | 85,728 | -731 | -0.9% |
復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰入 | 82,931 | 4,254 | +78,677 | +1849.5% |
経済協力費 | 77,807 | 104,999 | -27,192 | -25.9% |
税関共通費 | 73,248 | 73,728 | -480 | -0.7% |
その他 | 238,197 | 251,048 | NA | NA |
総額 | 32,695,832 | 31,388,313 | +1,307,519 | +4.2% |
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II. 歳出予算額 [前年比の金額差が大きな順で表示] *2022年度(令和4年度):補正予算第1号 *2021年度(令和3年度):補正予算第1号 |
[単位:百万円] | |||
所管名称 | 当年度 2022年度 (令和4年度) |
前年度 2021年度 (令和3年度) |
前年度比 | 前年度比(%) |
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費 | 1,120,000 | 0 | +1,120,000 | NA |
予備費 | 900,000 | 500,000 | +400,000 | +80.0% |
国債費 | 24,346,279 | 24,705,123 | -358,844 | -1.5% |
財務本省共通費 | 216,824 | 101,635 | +115,189 | +113.3% |
復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰入 | 82,931 | 4,254 | +78,677 | +1849.5% |
経済協力費 | 77,807 | 104,999 | -27,192 | -25.9% |
国税庁共通費 | 555,549 | 561,798 | -6,249 | -1.1% |
税関業務費 | 20,623 | 25,988 | -5,365 | -20.6% |
特定国有財産整備費 | 2,317 | 6,375 | -4,058 | -63.7% |
税務業務費 | 61,119 | 63,447 | -2,328 | -3.7% |
その他 | 5,312,383 | 5,314,694 | NA | NA |
総額 | 32,695,832 | 31,388,313 | +1,307,519 | +4.2% |
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III. 歳出予算額 [全費目 過去5年間の推移] *2022年度(令和4年度):補正予算第1号 *2021年度(令和3年度):補正予算第1号 *2020年度(令和2年度):補正予算第3号 *2019年度(令和元年度):補正予算第1号 *2018年度(平成30年度):補正予算第2号 |
[単位:百万円] | ||||
所管名称 | 当年度 2022年度 (令和4年度) |
2021年度 (令和3年度) |
2020年度 (令和2年度) |
2019年度 (令和元年度) |
2018年度 (平成30年度) |
国債費 | 24,346,279 | 24,705,123 | 23,024,585 | 22,506,242 | 22,741,322 |
新型コロナウイルス感染症対策予備費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 9,650,000 | 0 | 0 |
新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費 | 1,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
予備費 | 900,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 450,000 |
国税庁共通費 | 555,549 | 561,798 | 566,017 | 565,885 | 559,385 |
財務本省共通費 | 216,824 | 101,635 | 67,517 | 66,598 | 77,969 |
国家公務員共済組合連合会等助成費 | 84,997 | 85,728 | 68,251 | 68,340 | 65,717 |
復興事業費等東日本大震災復興特別会計へ繰入 | 82,931 | 4,254 | 29,205 | 172,668 | 586,903 |
経済協力費 | 77,807 | 104,999 | 147,510 | 98,836 | 81,547 |
税関共通費 | 73,248 | 73,728 | 73,033 | 72,453 | 70,830 |
税務業務費 | 61,119 | 63,447 | 148,562 | 131,137 | 133,809 |
政策金融費 | 60,686 | 61,651 | 8,983,862 | 89,281 | 135,534 |
財務局共通費 | 42,529 | 42,791 | 46,982 | 46,366 | 45,199 |
税関業務費 | 20,623 | 25,988 | 34,764 | 33,171 | 32,227 |
貨幣製造及信用秩序制度等企画立案費 | 17,160 | 18,007 | 17,779 | 16,020 | 14,857 |
財務局業務費 | 13,140 | 12,915 | 11,950 | 13,358 | 13,426 |
公務員宿舎施設費 | 7,464 | 7,361 | 7,667 | 6,996 | 6,901 |
国税不服審判所 | 4,697 | 4,716 | 4,702 | 4,764 | 4,840 |
国税庁施設費 | 3,038 | 2,701 | 2,574 | 2,572 | 2,962 |
特定国有財産整備費 | 2,317 | 6,375 | 1,557 | 1,030 | 2,037 |
独立行政法人酒類総合研究所運営費 | 1,011 | 1,043 | 965 | 1,437 | 961 |
関税制度等企画立案費 | 900 | 969 | 1,652 | 1,452 | 1,509 |
財政健全化推進費 | 851 | 838 | 811 | 12,730 | 8,872 |
船舶建造費 | 841 | 849 | 1,122 | 1,032 | 1,023 |
税関施設費 | 636 | 374 | 225 | 409 | 60 |
財務局施設費 | 427 | 93 | 291 | 263 | 188 |
財務本省施設費 | 260 | 235 | 228 | 228 | 224 |
特定国有財産整備諸費 | 248 | 127 | 121 | 61 | 60 |
税制企画立案費 | 159 | 159 | 161 | 162 | 153 |
資産債務管理費 | 91 | 409 | 396 | 1,551 | 1,860 |
産業投資支出財政投融資特別会計へ繰入 | 0 | 0 | 200,000 | 35,000 | 0 |
国際観光旅客税財源税関業務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
熊本地震復旧等予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総額 | 32,695,832 | 31,388,313 | 43,592,489 | 24,450,042 | 25,041,175 |